RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2015 dijelaskan bahwa visi yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah Masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujudkan Rahayuning Bumi Reog.
Berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan yang memadai.
Bidang perhubungan merupakan salah satu bidang yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD antara lain :
- Indeks pembangunan manusia
- Angka usia harapan hidup.
Dinas Perhubungan menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2014. Adapun rincian capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :
Sasaran Strategis 1 | ||||||
Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu-lintas di jalan | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
% penambahan rambu lalu-lintas | 0,09% (80/848) | 5,66%(48/848) | 6288,89% | |||
% panjang marka jalan | 0,09%(1,000/1.002,690) | 0,15%1.456,4/1.002,690 | 166,67% | |||
% pemeliharaan rambu lalu lintas | 6,51%(50/768) | 4,17%(32/768) | 64,06% | |||
% penambahan traffic light | 0%(2/21) | 0% | 0% | |||
% penambahan flash light | 0,00% (0/7) | 42,86% (3/7) | !Zero Divide | |||
% pemeliharaan traffic light | 19,05%(4/21) | 19,05%(4/21) | 100,00% | |||
% pemeliharaan flash light | 0%(0/5) | 0% | 0% | |||
Jumlah kecelakaan lalu-lintas di jalan% MD% LB% LR | Menurun 2% dari tahun laluMD = 10%LB = 1%LR = 90% | 0,54%MD = 12,76 %LB = 0,91 %
LR = 86,33 % |
27,00%127,60%91,0%
95,92% |
|||
Sasaran Strategis 2 | ||||||
Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
% pemeliharaan terminal | 0,00%(0m2/51.482m2) | 796%(410/51.482)m2 | !Zero Divide | |||
% pemeliharaan sub terminal | 28,57%(2/7) | 0% | 0,00% | |||
Sasaran Strategis 3 | ||||||
Ketersediaan angkutan penumpang umum | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
% Jumlah angkutan umum terhadap penum-pang angkutan umum | 82,34% | 33,33%(71.682/215.062) | 40,48% | |||
Sasaran Strategis 4 | ||||||
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
% pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor | 50,00%(6/12) | 050%(6/12) | 100% | |||
Sasaran Strategis 5 | ||||||
Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
% kendaraan bermotor lulus uji | 93% | 94,58%(15344/16223) | 101,70% | |||
Sasaran Strategis 6 | ||||||
Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
Adanya website pemerintah daerah | AdaSetiap hari | AdaSetiap hari | 100% | |||
Sasaran Strategis 7 | ||||||
Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | ||||||
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |||
Lomba LCCK KIM | 1 kali | 1 kali | 100% | |||
Pembinaan KIM | 12 kali | 12 kali | 100 % | |||